交通集团审计部开展2024年一季度费用类审计工作

近日,为进一步提高集团审计部业务水平,落实部门“回头看”相关要求,29日,交通集团审计部组织全体成员交通集团及权属子公司2024年第一季度费用类支出进行了专项审计。

在集团领导的高度重视与强力支持下,审计部与财务部紧密携手。审计人员仔细查阅每一份费用报销单据,对报销材料的真实性逐一进行核实。针对签字的合规性,他们严格按照规定流程检查,确保每一个签名都符合规范,具备相应的授权。对于附件的完整性,更是细致入微地核对,从发票到明细清单,从合同到相关证明文件,不遗漏任何一项关键资料。

通过此次审计,集团审计部旨在发现日常费用报销类工作的不足,避免报销过程中存在的财务风险,从而提高常规工作的规范化,为日后集团审计管理工作提供坚实有力的保障。(万晓宇)