审计部召开2023年度费用审计

近期,交通集团审计部开展2023年度的费用审计工作。本次审计工作是集团深化财务管理、提升资金使用效率的重要举措,旨在通过精确的财务数据分析,确保每一分资金都得到合理利用,为集团的可持续发展提供坚实的财务保障。

在集团领导的高度重视和支持下,审计部门与财务部门紧密合作,对过去一年的财务状况进行了全面而深入的审查。审计部运用先进的审计技术和方法,对各项费用支出进行了细致的分析和评估,确保每一笔支出都有明确的业务依据和合理的预算安排。

通过审计,我们能够更加清晰地认识到财务管理的优势和不足,为集团的持续发展提供坚实的财务支撑。交通集团将继续坚持公开透明的财务管理原则,定期开展审计工作,不断提高财务工作的规范性和效率。同时,集团也将进一步加强内部控制和风险管理,确保财务活动的合规性和有效性,为国有资产的保值增值创造更大的价值。(万晓宇)