交通集团开展内部资金安全审计

日前,交通集团审计核算部就如何进一步保障集团资金安全开展内部审计工作,重点对集团及权属子公司的资金链风险、账户集中管理以及往来账龄分析等情况进行盘查。在审计过程,各责任主体对相关情况分组进行了专项研讨。

通过此次审计自查,会计人员对集团财务工作中存在的一些薄弱环节进行了认真分析和总结,进一步与现有集团内控管理制度进行对标找差,切实做到了用规章制度规范会计行为、用内部管理形成监督制约,确保了集团资金流通更加安全,财务管理更加规范。(朱卉)